問題已解決
老師,二季度申報所得稅,如果享受研發費用加計扣除,利潤表就會跟所得稅申報表不一致,沒有關系吧,利潤表,比如利潤表利潤總額是150萬,享受研發費用加計扣除后利潤總額就只有幾十萬了,



沒有關系,一個是會計上的利潤,一個是稅法的。
2023 07/10 10:29

84785027 

2023 07/10 10:35
老師好,現在研發企業有沒有所得稅稅負啊,享受了加計扣除后,所得稅繳納的就少了

郭老師 

2023 07/10 10:37
好,又說服的,如果你們是高薪行業的,一般在1.8%左右。

84785027 

2023 07/10 10:38
我們不是高新,就是一般的企業,稅負多少呢

郭老師 

2023 07/10 10:40
你好單位主營是什么的?

84785027 

2023 07/10 10:43
計算機軟硬件開發及技術服務,系統集成,應用軟件開發等

郭老師 

2023 07/10 10:44
nh現代服務1.8%左右的稅負。

84785027 

2023 07/10 10:52
老師,之前有說所得稅稅負是0.5-1%的,可以是這個區間范圍內嗎

郭老師 

2023 07/10 10:55
啊,這個稅負太低,商貿的還有1%的稅負。

84785027 

2023 07/10 10:58
就是說如果是這個稅負的掛,還是有風險的吧,要提高到1以上才行嗎老師

郭老師 

2023 07/10 11:00
你好,這個看你當地了,一般有些成立前幾年多多少少的交一部分稅款就可以。

84785027 

2023 07/10 11:13
老師,公司有六七年了啊,可以嗎? 還有去年12月份的研發支出11萬多忘記結轉了,今年1月要用未分配利潤科目結轉嗎老師

郭老師 

2023 07/10 11:15
可以的,可以這么做的。

84785027 

2023 07/10 11:17
這個11萬多是可以享受22年度匯算加計扣除的吧老師

郭老師 

2023 07/10 11:19
對的,是的,可以這么做的。

84785027 

2023 07/10 11:27
老師,我才想起,因22年度匯算時需要退稅,我們不想退稅就調增了費用,所以這個11萬多是在未分配利潤科目,并沒有享受加計扣除,2023年匯算清繳時還可以享受加計扣除嗎

郭老師 

2023 07/10 11:29
可以的,可以加計扣除。
