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第一步沒有發票暫估入庫 借庫存商品100 貸應付賬款-總部-暫估100 第二步收到發票沖暫估 借庫存商品 負數100 貸應付賬款-總部-暫估負數100 3根據發票入賬 借庫存商品85 應交稅費15 貸應付賬款-總部100 第四步本公司的客戶把錢30塊打給了總部 借庫存商品負數—23 應交稅費負數—7 貸應付賬款總部負數—30 這樣就行了吧?老師

84784971| 提問時間:2023 07/02 02:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
同學您好第四步 借應付賬款-總部 貸應收賬款-客戶
2023 07/02 02:28
84784971
2023 07/02 02:36
您確定是貸應收賬款客戶 不是貸其他應收款客戶是嗎?為了科目統一好平賬嘛
王小龍老師
2023 07/02 02:39
同學您好,您賣給客戶東西,在還沒有收款的時候,統一是應收賬款。 其他應收款不用來核算買賣關系形成的債權
84784971
2023 07/02 02:46
收到款了 借銀行存款 貸應收賬款客戶是嗎?
王小龍老師
2023 07/02 02:49
同學您好,是的,收到客戶打款是這樣的
84784971
2023 07/02 03:08
客戶退貨退款(開出的銷項票記得系統上作廢) 借應收賬款客戶(退貨退款賣出商品金額)負數—52.5 貸主營業務收入/外部單位及個人—名優商品+稅率(退貨退款賣出商品不含稅金額)負數—46.84 應交稅費/應交增值稅/銷項稅額(退貨退款賣出商品銷項稅額)負數—5.66 借主營業務成本/外部單位及個人—名優商品(退貨退款賣出商品不含稅金額)負數—46.84 貸庫存商品/商品—名優商品(退貨退款賣出商品不含稅金額)負數—46.84 借銀行存款**分公司銀行賬戶(退貨退款)—46.84 貸應收賬款客戶—46.84 是嗎?老師
王小龍老師
2023 07/02 03:13
是的同學,退貨退款是這樣的
84784971
2023 07/02 03:17
未收到專票已賣出貨品暫估 借庫存商品 貸應付賬款暫估款 銷售給客戶 借應收賬款客戶52.5 貸主營業務收入/外部單位及個人—名優商品+稅率46.84 應交稅費/應交增值稅/銷項稅額5.66 借主營業務成本/外部單位及個人—名優商品46.84 貸庫存商品/商品—名優商品46.84 但是客戶要退貨 那就是全都負數一下是吧?
王小龍老師
2023 07/02 03:17
同學您好,原先銷項票不一定是作廢,作廢有兩個前提條件,第一,當月的票不能跨月作廢,也就是發票是1月開出的,必須1月作廢,2月就只能紅沖了。 第二,發票必須在企業手里,換句話說,就是這張發票,客戶沒有認證,沒有做賬 這倆調減必須同時滿足才可以作廢。所以生活中作廢發票的情況并不是很多,大多數都會開紅票
84784971
2023 07/02 03:27
紅票是啥?我知道負數開具發票 直接負數開具行嗎?
王小龍老師
2023 07/02 10:44
同學您好,負數發票就是紅票
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