問題已解決
麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確,暫估入賬時:借庫存商品-暫估,貸應付賬款。借主營業務成本,貸庫存商品-暫估。收到發票時:借庫存商品-暫估負數,貸應付賬款負數,借庫存商品-商品,貸應付賬款,借庫存商品-暫估,貸庫存商品-商品;請問老師以上的分錄正確嗎??


您好,主營業務成本暫估的那筆分錄也要沖回之后再在實際成本結轉一次。
2021 12/20 15:53

84785009 

2021 12/20 16:01
不能直接用商品和暫估對沖嗎??
小麗老師 

2021 12/20 16:18
您好,借主營業務成本,貸庫存商品-暫估? 您先把這一筆紅字沖銷。后面按正常發票做帳。其他都沒有問題。

84785009 

2021 12/20 17:12
這個憑證是上個季度做的,按照老師說的就是已經做錯了,那我這個月需要如何處理呢??
小麗老師 

2021 12/21 09:39
您好,暫估都是需要用紅字沖銷的方法的。
