問題已解決
鄒老師,開票方通過別的賬戶扣下開票費用,剩余的款項通過別的賬戶轉回公司私戶,所以才有的上邊分錄,



你好,開票方通過別的賬戶扣下開票費用,這個是什么意思,能舉例說明一下嗎?
2023 06/27 16:23

84785044 

2023 06/27 16:29
我方付款473480,開票方扣下9975的開票費用,通過第三人轉給我方私戶463505,

鄒老師 

2023 06/27 16:30
你好,是針對虛開的進項發票??

84785044 

2023 06/27 16:43
對的呀老師,這就是接剛開始發票和付款記錄的業務做的

鄒老師 

2023 06/27 16:43
你好
我方付款473480,借:其他應收款,貸:銀行存款
開票方扣下9975的開票費用,通過第三人轉給我方私戶,借:銀行存款,營業外支出,貸:其他應收款

84785044 

2023 06/27 23:45
鄒老師,我是這樣做的,對否?

鄒老師 

2023 06/28 08:06
你好,因為是虛開的進項發票,內賬是不需要做進項稅額的。
應當這樣處理才是的
我方付款473480,借:其他應收款,貸:銀行存款
開票方扣下9975的開票費用,通過第三人轉給我方私戶,借:銀行存款,營業外支出,貸:其他應收款

84785044 

2023 06/28 08:41
老師目前來說,我司沒有其他收入,說白了進項稅點就相當于我司的主營業務成本,為了后期區分有真的業務成本進來,所以付的稅點用管理費用核算的

鄒老師 

2023 06/28 08:42
你好,因為是虛開的進項發票,內賬是不需要做進項稅額的。
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785044 

2023 06/28 08:48
老師,這個沒啥大問題了,外賬中,進項發票開進來,沒有認證的,是不是借:應交稅費? 待認證進項稅,而不是待抵扣進項稅

鄒老師 

2023 06/28 08:49
你好,是的,是這樣的
