問題已解決
老師,會計上第一年虧損50,當年匯算清繳調增了50.零申報了,現在第二年又調減了50.第二年虧損20.總共70.結果稅管員不讓調,只認虧損20.那么我要做分錄調整嗎



具體的調整的是什么業務的。
2023 06/25 17:41

郭老師 

2023 06/25 17:41
你看一下你賬上實際有業務嗎。

84784957 

2023 06/25 17:45
有啊,我就是學稅務師課程看了說籌建期不作為虧損年度,所以就按理論知識,第一年賬面虧損50.沒收入,我后來匯算清繳調增50.第一年零申報了,今年第二年我不是要調減50才對嘛,可稅管員不同意,現在我要調整利潤分配的帳嗎

郭老師 

2023 06/25 17:46
不需要做提賬務處理的。

84784957 

2023 06/25 17:51
意思是說我會計上的帳務是虧70,但是稅務上只是虧20是吧!中間差的就是稅會差異,不需要調整,調表不調帳是吧

郭老師 

2023 06/25 17:52
你好是的,是這么做的。

84784957 

2023 06/25 17:56
老師,如果我今年有了利潤,最終還是只會跳出來彌補以前年度虧損20之后白交所得稅吧,我們填的那個季度所得稅表格還是按稅務依據來的哈,不會影響到我賬面是虧損70吧

郭老師 

2023 06/25 17:57
你好,你這個不允許彌補虧損的,你的會計利潤上低,但是稅法上抵扣不了

84784957 

2023 06/25 18:08
這個就相當于業務招待費,我們做帳是全部扣除,但是稅法上還是有部分不能扣除還是造成了他的那個凈利潤不同,產生了稅會差異,也還是調表不調帳的

郭老師 

2023 06/25 18:13
對的,是的,是這么做的。
