問(wèn)題已解決
老師,1月份工資計(jì)提是20萬(wàn),借管理費(fèi)用 20萬(wàn) 貸 應(yīng)付職工薪酬 20萬(wàn) ,本月我又做了付工資,借 應(yīng)付職工薪酬 20萬(wàn) 貸 銀行存款13萬(wàn) 庫(kù)存現(xiàn)金 7萬(wàn) ,但是后面才知道,1月份從公戶付出去是去年12月的工資,然后,1月計(jì)提的20萬(wàn)工資要到2月份才發(fā) ,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢



同學(xué)你好
工資當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放并申報(bào)就可以了
2023 06/25 13:01

樸老師 

2023 06/25 13:10
發(fā)了工資的那個(gè)月申報(bào)個(gè)稅
補(bǔ)計(jì)提就可以了

樸老師 

2023 06/25 13:15
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

樸老師 

2023 06/25 13:25
對(duì)的
需要匯算清繳調(diào)增的

84784974 

2023 06/25 13:05
老師,您沒(méi)有看明白的問(wèn)題哦,我的情況已經(jīng)是當(dāng)月計(jì)提 當(dāng)月做發(fā)放了,但是公戶實(shí)際是次月才發(fā)放工資,現(xiàn)在要怎么調(diào)整科目和金額,才能把應(yīng)付職工薪酬余額是20萬(wàn)

84784974 

2023 06/25 13:11
這樣不是虛增補(bǔ)計(jì)提的工資了哈,管理費(fèi)用增了

84784974 

2023 06/25 13:20
那申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),得把虛增的管理費(fèi)用調(diào)增了哦,對(duì)吧
