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購買生產用零件已付款,但發票下月才收到且收到的是專票。本月付款時及下月收到發票時的會計分錄都該怎么做?



同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2023 06/14 23:58

購買生產用零件已付款,但發票下月才收到且收到的是專票。本月付款時及下月收到發票時的會計分錄都該怎么做?
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