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請問計提工資時是計提應付工資還是實發工資?比如說要扣的社保還有其他代扣的費用怎么計提啊

84784971| 提問時間:2023 06/12 15:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好這,這個按應發工資。 1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 3.應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金,計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
2023 06/12 15:43
84784971
2023 06/12 15:55
老師看不懂,可以麻煩寫個會計分錄嗎
宋生老師
2023 06/12 16:00
你好,上面就是分路啊。
84784971
2023 06/12 16:02
比如說一個員工應發5700,扣除社保500,扣除遲到100,扣除100其他費用,實發5000,我該怎么做分錄啊
宋生老師
2023 06/12 16:07
你好,借管理費用工資 5500 貸應付職工薪酬5500 然后借 應付職工薪酬5500,貸現金5000,其他應付款社保個人部分500。
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