問題已解決
老師,交接的會計重復計提了稅金,我現在沖回來的話稅金及附加就變成負數了



當月是負數很正常的哈
2023 06/08 16:55

84785015 

2023 06/08 16:58
她重復計提的是22年12月的,現在交接給我了,稅金及附加都是平的,我現在要沖減多計提的分錄,借稅金及附加-1000貸應交稅費應交城建稅1000

84785015 

2023 06/08 16:59
我到時候月底直接結轉就可以了嗎?不用管他是不是負數?

家權老師 

2023 06/08 17:01
借 利潤分配-未分配利潤-1000
貸 應交稅費-應交城建稅-1000

84785015 

2023 06/08 17:03
這個會計年底沒做利潤分配,我直接沖減本年利潤可以嗎

家權老師 

2023 06/08 17:06
不可以的,需要沖減利潤分配

84785015 

2023 06/08 17:07
那之前的賬上沒有利潤分配,這個我怎么處理呢

84785015 

2023 06/08 17:08
還有企業所得稅1-3季度的,他也沒有計提,現在4月份直接繳納完了,我怎么處理呢

家權老師 

2023 06/08 17:08
還是做那個科目就是

84785015 

2023 06/08 17:09
借 利潤分配-未分配利潤-1000 貸 應交稅費-應交城建稅-1000,這個嗎?

84785015 

2023 06/08 17:09
所得稅那個怎么處理?

家權老師 

2023 06/08 17:14
所得稅一樣的處理方式
