問題已解決
老師,剛到一個公司上班,中途隔了幾年沒做,現在有點蒙了,問下老師剛開始做賬是從銀行回單開始做起嗎?



學員您好,是的,對的
2023 06/03 08:14

易 老師 

2023 06/03 08:15
你好 比如 1.整理出納提供的報銷單據,制做相關的會計記賬憑證,核算相關成本及費用 。2.根據業務部門的銷售合同開具銷售發票,進行賬務處理核算相關銷售收入和銷售稅金 3.根據進貨合同及購進發票,付款憑證制作相關單據核算原材料及銷售成本和進項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當月人員工資并進行賬務處理。5.月末與出納一起現行現金盤點及核對銀行往來賬務,及時調整未達賬項編制余額調整表。6.做好本月的費用計提和攤銷,如固定資產折舊、無形資產攤銷、計提本月的福利費、教育經費、工會經費等不多提也不漏提。7.將所有單據入賬后歸集當月損益類科目,并轉入“本年利潤”,核算當月利潤的實現情況,并出具財務報表。

84784949 

2023 06/03 08:19
謝謝老師,就一個小規模公司,日常費用支出好多,基本都是收據白條,收入也是無票收入,請問下像這樣我是根據實際正常入賬嗎?

易 老師 

2023 06/03 08:24
是的沒錯, 是這樣的

84784949 

2023 06/03 08:28
那我們是汽車修理廠,每個月有好幾萬的掛帳,單位的修車費,也沒有開票,那這樣的我要不要做應收帳款呢?就憑結算單入賬可以嗎?

易 老師 

2023 06/03 08:32
沒有發票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調整

84784949 

2023 06/03 08:35
單位的修車費結賬之前要開票的,只是現在掛帳不開票,我是問掛帳期間沒有開票要不要入賬呢?

易 老師 

2023 06/03 08:38
學員您好,這種情況是要的。同學您好,先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等

84784949 

2023 06/03 08:39
這個不是管理費用,應該是我們是收入,應收帳款吧?因為我們是汽修廠

易 老師 

2023 06/03 08:41
這種可以做成本處理

易 老師 

2023 06/03 08:41
學員您好往來的話是一樣

84784949 

2023 06/03 08:43
結算單是我們修好車后的費用,應該是收入吧?搞蒙了

易 老師 

2023 06/03 08:47
學員您好,是的,對的
