問題已解決
2019年的一張餐飲費的進項發(fā)票 現(xiàn)在稅管員讓我們做進項轉(zhuǎn)出去 怎么操作呢



您好,這個餐飲未稅金額咱是記得哪個科目啊,把這個進項稅計這個費用里 比如:借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2023 05/28 11:16

84784985 

2023 05/28 11:23
稅務(wù)局那邊怎么操作呢

84784985 

2023 05/28 11:23
主要所屬稅局跨了很久

廖君老師 

2023 05/28 11:25
您好,咱需要更正這張發(fā)票進項勾選的月份的增值稅申報表,還要更正這張發(fā)票使用年度的年度匯算清繳表,因為費用變動了

84784985 

2023 05/28 11:32
老師 謝謝您 這個張發(fā)票是2019年的了
嗚嗚

廖君老師 

2023 05/28 11:34
您好啊,別焦急,我也碰到了,把2019年12月份增值稅申報表更正一下,這個進項沒有多少的話,2019年年度匯繳表不要去更正了,這是要納稅調(diào)減,不更正稅務(wù)不說的

84784985 

2023 05/28 11:34
那我改了這些 是不是會涉及滯納金?

84784985 

2023 05/28 11:36
我看了下我那張發(fā)票是不含稅1449.06 稅額86.94元 那我就先改增值稅申報表

廖君老師 

2023 05/28 11:38
您好,如果201912有交增值稅的話,當(dāng)然的滯納金的。86.94沒多少,不要更正年報了,太麻煩了

84784985 

2023 05/28 12:02
謝謝小天老師

廖君老師 

2023 05/28 12:09
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
