問題已解決
商貿企業,庫存22年為0,本月廠家返利,收到兩張負數發票-400,兩張正數發票200,這兩張發票怎怎么做分錄,老師!



你好
你用兩張發票的差額入賬就可以的
借:應收賬款
貸:銷售費用---返利
2023 05/27 12:10

84784976 

2023 05/27 12:12
老師,我已經調年報,補稅了,這個能進費用嗎

王超老師 

2023 05/27 12:14
可以的,這個金額不大, 直接做到今年的

84784976 

2023 05/27 12:18
233400,金額,我已經納稅調整,交稅了,老師

王超老師 

2023 05/27 12:21
?
你不是說400嗎?阿阿阿

84784976 

2023 05/27 12:23
舉例子的,怎么做分錄老師

王超老師 

2023 05/27 12:24
什么?你說的是什么業務

84784976 

2023 05/27 12:26
我問你這個分錄怎么做

王超老師 

2023 05/27 12:28
借:應收賬款
貸:銷售費用---返利
