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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)的借方怎么登賬?



您好,在借方代表你已經(jīng)交了稅費(fèi)了,你登在左邊就可以了
2023 05/22 21:06

84784972 

2023 05/22 21:07
是登在在這嗎?

劉艷紅老師 

2023 05/22 21:16
對的,就是填在已交稅金這里

84784972 

2023 05/22 21:18
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的貸方登賬等哪啊?

劉艷紅老師 

2023 05/22 21:22
這個是指沒交的,填最右邊

84784972 

2023 05/22 21:28
轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?

劉艷紅老師 

2023 05/22 21:29
是轉(zhuǎn)出沒有交的增值稅

84784972 

2023 05/22 21:32
轉(zhuǎn)出沒有交的增值稅是在借方啊?

84784972 

2023 05/22 21:33
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的貸方登賬登哪?

84784972 

2023 05/22 21:33
貸方登哪!

劉艷紅老師 

2023 05/22 21:38
這個科目不用管,年終轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目

84784972 

2023 05/22 21:41
就是年終了,我該怎么登賬?

劉艷紅老師 

2023 05/22 21:45
年終了,會轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,到時填這個科目,填在沒交稅里面

84784972 

2023 05/22 22:34
好的,我在消化一下!

劉艷紅老師 

2023 05/23 09:26
好的,好的,你好好想下
