問題已解決
老師,小規模建筑勞務分包公司承接一項異地施工項目,舉個例子,2022年10月收到一筆100萬預收款,同時取的勞務班組開具的30萬的進項票,那預交增值稅應該是(100—30)÷(1+3%)*3%,假設10月預繳增值稅后又取的一張勞務班組開具的10萬的勞務分包票,11月份申報10月份增值稅的時候應該是(100—30)÷(1+3%)*3%還是(100—30—10)÷(1+3%)*3%



100—30)÷(1+3%)*3%
你好,按照這個來的
2023 05/19 13:04

84784964 

2023 05/19 13:05
老師,那剩下10萬進項只能留到下次申報抵扣對不

郭老師 

2023 05/19 13:10
對的,是的,是這么做的。
