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5月紅沖了去年的發票,需要去改去年的增值稅報表嗎?申報去年的企業所得稅匯算清繳的時候需要把紅沖的開票金額減下來嗎?



不需要去改去年的增值稅報表
申報去年的企業所得稅匯算清繳的時候,不需要把紅沖的開票金額減下來
2023 05/18 21:25

84785042 

2023 05/18 22:34
但是是去年開錯的,不做匯算清繳調整我的成本就不夠會繳納企業所得稅啊

文文老師 

2023 05/19 09:07
去年開錯,紅沖再重新開,不影響利潤

5月紅沖了去年的發票,需要去改去年的增值稅報表嗎?申報去年的企業所得稅匯算清繳的時候需要把紅沖的開票金額減下來嗎?
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