問題已解決
年報匯算清繳,年度有業務招待費8312元,怎么填納稅調整明細表



你好 填寫招待費里 調的按下面計算
你好:
招待費稅前扣除標準:
按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的千分之五,
舉例說明:如果本年的銷售收入是1000萬,業務招待費發生6萬元。
計算方法:
按招待費的60%即6萬*60%=36000元,但不超過收入的千分之五還需計算1000萬*千萬之五=5萬,招待費36000元未超過收入50000元,該企業按36000計入招待中扣除費用。
2023 05/17 13:05

84785004 

2023 05/17 13:10
我收入887697.07,幫我算算是填多少

玲老師 

2023 05/17 13:14
你好? 發生額的 60%*8312元 和收入?887697.07的千分之五 二個數比 你按一下計算 按小的扣

84785004 

2023 05/17 13:18
我應該怎么填

84785004 

2023 05/17 13:19
最小是4987.2,要怎么填入這個表格里呢

玲老師 

2023 05/17 13:24
你好 稅收金額? 里
賬上金額填寫?8312

84785004 

2023 05/17 13:32
稅收金額需要填嗎

84785004 

2023 05/17 13:34
我申報變成了納稅調減了3千多

玲老師 

2023 05/17 13:40
你好 是的 發你填寫的了? ?是的差額是調整的

84785004 

2023 05/17 13:47
不知道我有沒有填對

玲老師 

2023 05/17 13:54
你好?你好 計算完小的數填寫 稅收金額? 里
賬上金額填寫?8312
