問題已解決
老師,小規模公司,上個月收的錢,這個月才給開發票,怎么做分錄



您好,同學
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
2023 05/17 12:00

84784998 

2023 05/17 12:05
不對吧,上個月已經收到這筆錢了啊,這個月怎么做應收啊??

向陽老師 

2023 05/17 12:07
上個月是這樣做的吧
借:銀行存款
貸:應收賬款
這個月開具發票了
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅

84784998 

2023 05/17 12:08
哦哦,懂了

84784998 

2023 05/17 12:08
就是說,開發票了才確認收入是吧

向陽老師 

2023 05/17 12:10
您好,同學,是這個意思

84784998 

2023 05/17 12:12
是不是應該是在預收款啊?上個月:借:銀行存款 貸 :預收賬款 下個月 借:預收賬款 貸 主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅

向陽老師 

2023 05/17 12:15
您好,同學,一般是計入到應收賬款中的

84784998 

2023 05/17 12:16
所以,應收賬款是負數也沒關系么,

84784998 

2023 05/17 12:17
上個月是 借:銀行存款 貸:應收賬款 ,應收賬款上個月是負數也沒關系么?

向陽老師 

2023 05/17 12:20
負數的話就要重分類進到預收賬款呢
