問題已解決
老師您好!請問公司在2022月收到稅局退回多交的稅費,當時分錄: 借:銀行存款1500 貸:應交稅費—企業(yè)所得稅1500 由于公司準備注銷,現(xiàn)在賬目應交稅費科目貸方余額為1500元,請問,2023年的賬現(xiàn)在如何做分錄讓這科目余額為0??呢?謝謝



借應交稅費、企業(yè)所得稅,
貸以前年度損調整,
借以前年度損益調整,
貸利潤分配未分配利潤。
2023 05/15 14:54

84784976 

2023 05/15 14:57
老師,忘記告知您了,是小企業(yè)會計準則

郭老師 

2023 05/15 14:57
把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤。

84784976 

2023 05/15 15:00
老師,如果按您說的改正那是這樣做分錄嗎?
借:利潤分配—未分配利潤
貸:利潤分配—未分配利潤

郭老師 

2023 05/15 15:02
借應交稅費、企業(yè)所得稅,貸利潤分配未分配利潤。

84784976 

2023 05/15 15:05
完整的分錄是:
借:應交稅費—企業(yè)所得稅1500
貸:利潤分配—未分配利潤1500
借:利潤分配—未分配利潤1500
貸:利潤分配—未分配利潤1500
第二筆分錄 借貸方都是利潤分配—未分配利潤嗎?

84784976 

2023 05/15 15:06
還是就做這一筆分錄就可以?
借:應付稅費—企業(yè)所得稅
貸:利潤分配—未分配利潤

郭老師 

2023 05/15 15:09
還是就做這一筆分錄就可以?
借:應付稅費—企業(yè)所得稅
貸:利潤分配—未分配利潤
就這一筆。

84784976 

2023 05/15 15:10
好的,謝謝您老師

郭老師 

2023 05/15 15:15
不用客氣,工作愉快。
