問題已解決
老師,公司購入辦公家具的發票去年11月的,前面老板忘記給我入賬了,款也是11月付的,當時做的其他行付款。老師,我這個月該如何做賬呢?



?你好,你之前的憑證是怎么做的?寫一下看看。
2023 05/15 09:31

84785019 

2023 05/15 09:33
當時就做了一個付款的分錄:借:其他應付款貸:銀行存款

宋生老師 

2023 05/15 09:36
你好,你如果想簡單一點就直接寄到這個月,但是正規的做法是要寄到以前年度損益調整。

老師,公司購入辦公家具的發票去年11月的,前面老板忘記給我入賬了,款也是11月付的,當時做的其他行付款。老師,我這個月該如何做賬呢?
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