問題已解決
老師,我們單位這次讓自查后,我們補繳前年的需要轉出的進項稅和稅款,還補繳了印花稅,補繳的我怎么做賬呢



你好什么原因不能抵扣
發票不合格,實際有業務的嗎
2023 05/13 07:58

84785045 

2023 05/13 08:24
郭老師,不是實際業務,當初基本都做在管理費用中的,但進項被抵扣了,所以需要轉出

郭老師 

2023 05/13 08:26
借應付賬款
貸以前年度損應調整
應交稅費,應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款,貸銀行
借以前年度損益調整
貸應交稅費、城建稅、印花稅計
借應交稅費,城建稅印花稅貸銀行存款

84785045 

2023 05/13 08:59
老師,我在理思緒,我這邊以前都是現金支付這些款的,你這邊寫的應付賬款我就是現金支付的,然后我必須通過調整以前年度損益調整來做分錄嗎

郭老師 

2023 05/13 09:00
之前你做了成本費用嗎?如果做了的話,需要用以前年度損益調整來做,還有現金支付的,你實際有支付嗎?這個錢能收回來嗎?

84785045 

2023 05/13 09:01
自查后繳款了印花稅,然后進項不該抵扣的也轉出了,并交了進項稅的滯納金

84785045 

2023 05/13 09:02
這個錢已經付過了,是算真實業務,就是進項不該抵扣

郭老師 

2023 05/13 09:04
那你第一個分錄修改一下,借以前年度損益調整,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出

84785045 

2023 05/13 09:58
老師,麻煩您看看,我這樣寫對嗎

84785045 

2023 05/13 10:00
老師,我這樣寫了一下,不知道是否正確

郭老師 

2023 05/13 10:41
可以的,可以這么做的。

郭老師 

2023 05/13 10:42
印花稅改成以前年度損益調整。

84785045 

2023 05/13 10:46
麻煩老師寫一下分錄,我怕我要寫錯,問答要結束了

郭老師 

2023 05/13 10:48
借以前年度損益調整
貸應交稅費、印花稅、
借應交稅費印花稅、貸銀行放款。
