問題已解決
老師 因為對方供應商原因導致多付給了我們貨款 現在對方知曉多付了要我們退款 可是我公司不愿意退款打算以貨品給他 請問怎么做賬



你好,你可以先把這多的這記錄到預收賬款。
2023 05/10 14:29

84785024 

2023 05/10 14:30
怎么做分錄呢

宋生老師 

2023 05/10 14:30
你好,你借銀行存款貸,預收賬款,應收賬款就可以了。

84785024 

2023 05/10 14:31
21年就開始收了 很多筆 現在做銀行 銀行賬不就對不上了嗎

84785024 

2023 05/10 14:32
我們知道他多付了 開票也沒問題

宋生老師 

2023 05/10 14:35
你好,怎么會對不上呢?你每一筆去核對肯定是能對得上的。

84785024 

2023 05/10 14:37
因為我目前銀行賬是對上的沒有問題 我要是做借銀行40貸預收40 那銀行不就賬面多了40嗎 我有沒有這40

84785024 

2023 05/10 14:39
他這多筆業務是因為對方計算錯誤 比如說給我們100我們就開了100的發票 可是他對出來應該給我們60 相當于多給了我們40 我們又不愿意退款

宋生老師 

2023 05/10 14:43
你好,這個是這樣子的。你要先確認到底這個是應該給100還是應該給60?如果你確認不了,就找老板去確認。如果確實是應該給60,那么你給開了100的發票,那么就是發票開錯了,應該開紅字發票去沖減。

84785024 

2023 05/10 14:45
對方不要發票沖減 就想要40的退款 怎么辦呢

宋生老師 

2023 05/10 14:46
你好,要紅字沖減了,然后才能退錢。

84785024 

2023 05/10 14:47
還有別的處理方式嗎

84785024 

2023 05/10 14:48
紅字沖減后 我不退錢 給他40的貨可不可以 怎么做賬

宋生老師 

2023 05/10 14:50
你好,他如果同意是可以的。
給他試試的貨,你然后再給他重新開40的發票。借:預收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。

84785024 

2023 05/10 14:53
預收的40怎么處理 一直掛這了 還是不太懂

宋生老師 

2023 05/10 14:54
你好,不是啊,因為你一開始充那個40萬的時候就有40萬
借銀行存款100,貸應收賬款60 預收賬款40

84785024 

2023 05/10 14:54
是必須先開40紅沖掉對嗎

宋生老師 

2023 05/10 14:55
你好,是的,正規就是這樣子。

84785024 

2023 05/10 14:56
問題是我們賬上沒掛預收40

宋生老師 

2023 05/10 14:57
你好,你充那個紅字的時候就要掛了,因為你充了之后,你的發票就只剩60萬,但是你收了100萬。

84785024 

2023 05/10 15:09
額 明白了 我紅沖后就有了這筆分錄 然后用商品抵扣 確認收入 再結轉成本對吧

宋生老師 

2023 05/10 15:14
你好,是的,就是這樣子做。
