問題已解決
采購的材料退貨,現在收到了供應商的退款和退款金額對應紅字發票,要怎么做賬



同學
做對應得負數賬務處理哈,
借:應收賬款?-11.3萬
貸:主營業務收入?-10萬
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?-1.3萬
借:庫存商品 8萬
貸:主營業務成本 8萬
2023 06/28 11:43

84784989 

2023 06/28 11:48
我是購買方

星河老師 

2023 06/28 14:20
同學,
你好?
這個情況是這樣
借 原材料 負數
? ? 進行稅額 負數
貸 銀行存款 /應付賬款 負數

84784989 

2023 06/28 16:15
我可以
借 原材料 負數
進行稅額 負數
貸 :應付賬款 負數
收到款得流水再做一筆
借:銀行存款
貸:應付賬款
因為供應鏈要銷退庫記錄 然后流水也要做一筆這樣ok得嘛

84784989 

2023 06/28 16:18
進項稅那個負數 不用進項稅額轉出這個科目的嘛?

星河老師 

2023 06/28 16:30
同學,
你好 如果你認證了,就需要用進項稅額轉出,如果沒有認證,直接用負數就可以了。
下面你的分錄是可以的。
借 原材料 負數
進行稅額 負數
貸 :應付賬款 負數
收到款得流水再做一筆
借:銀行存款
貸:應付賬款

84784989 

2023 06/28 17:06
之前的貨款的發票是已經認真抵扣了的,然后發生了部分貨物要退貨,所以開的紅字發票是部分退貨的金額的,那我是記賬
借 原材料 負數
貸 :進行稅額轉出
應付賬款 負數
收到款得流水再做一筆
借:銀行存款
貸:應付賬款
這樣嘛?

星河老師 

2023 06/28 17:13
同學
你好 可以的。
借 原材料 負數
貸 :進行稅額轉出
應付賬款 負數
收到款得流水再做一筆
借:銀行存款
貸:應付賬款

84784989 

2023 06/29 08:33
這個稅額是用進行稅額轉出是吧,放在貸方

星河老師 

2023 06/29 09:14
同學,
你好,是的,在貸方。

84784989 

2023 06/29 09:46
老師我還是糾結 稅額 再借方負數和貸方進項稅額轉出有什么不同

星河老師 

2023 06/29 10:55
同學,
你好 這個不需要糾結,沒有認證的情況下退回就是 借方負數。
如果已經認證了轉出就是貸方進行稅額轉出。
