問題已解決
你好老師,我們單位當時建的辦公大樓,合同1200萬入固定資產,現在電梯要報廢,入賬時電梯沒有單獨計價,也沒有發票,現在報廢需要如何處理?



你好;? 報廢的話; 電梯要記入一起固定資產去 ; 你報廢的話; 就 一起做固定資產清理; 然后再按照? 剩下的 固定資產 價值來? ?記入固定資產去??
2023 05/08 13:56

84785015 

2023 05/08 13:57
那賬怎么處理呀?

meizi老師 

2023 05/08 13:59
你好;??
一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內
借:固定資產清理?
累計折舊?
貸:固定資產
二、發生清理費用時:
借:固定資產清理
貸:銀行存款、等
三、處置的收入
借:銀行存款等相關科目
貸:固定資產清理;應交稅費-應交增值稅-銷項稅?
四、清理凈損益
1、如果是凈收益
借:固定資產清理
貸:資產處置損益??
2、如果是凈損失
借:資產處置損益??
貸:固定資產清理
?
?
?

84785015 

2023 05/08 14:01
老師,事業單位這樣處理有沒有什么相關文件可參照?

meizi老師 

2023 05/08 14:02
你好 ;? 事業單位 這個不太熟悉; 我以為你是一般企業的; 怕回復錯誤 ;? ?你要重新提問備注下事業單位? +具體問題 ;讓事業單位給你看看? ?

84785015 

2023 05/08 14:02
好的,謝謝

meizi老師 

2023 05/08 14:07
不客氣的; 抱歉沒能幫到你 !麻煩你重新提問一定備注下事業單位哈??
