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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師 一般人企業(yè) 有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票九萬多 但是沒有收入,這筆進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣,一直在應(yīng)交稅費(fèi)中,影響應(yīng)交所得稅嗎?應(yīng)該怎么做賬目處理



你好,這個(gè)不影響所得稅的。比如你進(jìn)入庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。
2023 05/08 10:03

84785038 

2023 05/08 10:03
那我的 科目余額表和序時(shí)賬不平 這筆稅費(fèi)需要怎么做賬目處理

宋生老師 

2023 05/08 10:05
你好,這個(gè)就做上面這個(gè)分路就可以了,不用做其他的分路。

84785038 

2023 05/08 10:42
老師您好 一般人企業(yè)付給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一千元培訓(xùn)費(fèi) ?收到發(fā)票已做進(jìn)項(xiàng)稅分錄 后進(jìn)行退費(fèi) 對(duì)方開具了紅字發(fā)票 請問退的稅款應(yīng)該怎么做分錄

宋生老師 

2023 05/08 10:43
你好,稅款你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
你之前收到發(fā)票的時(shí)候怎么做的分錄?

84785038 

2023 05/08 10:45
收到發(fā)票:借 管理費(fèi)用 ?應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)付款

宋生老師 

2023 05/08 10:46
那你現(xiàn)在借,其他應(yīng)付款貸,管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
