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你好,老師計提借方轉出未交增值稅,貸方應交增值稅,隔月交稅貸方銀行存款,像這種的到年末就有轉出未交增值稅有余額如何 處理呢 年末結轉的很多



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2023 05/05 11:30

郭老師 

2023 05/05 11:30
把你的銷項和進項結轉到轉出未交增值稅就可以了。

你好,老師計提借方轉出未交增值稅,貸方應交增值稅,隔月交稅貸方銀行存款,像這種的到年末就有轉出未交增值稅有余額如何 處理呢 年末結轉的很多
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