問題已解決
去年多計提未交增值稅該如何處理? 23年5月底結轉未交增值稅時多計提了未交增值稅,但23年6月交稅金額是正確的,請問現在怎么調整?現在“應交稅費-應交增值稅”貸方仍有余額,該怎么沖銷?謝謝



你好,同學
這個可以調整到營業外收支科目
2024 06/04 11:28

84784964 

2024 06/04 11:37
請問具體的調整分錄怎么做?

冉老師 

2024 06/04 11:41
借應交稅費應交增值稅
貸營業外收入

84784964 

2024 06/04 15:59
可以將多結轉的未交增值稅 用紅字分錄去沖銷嗎?

冉老師 

2024 06/04 16:01
可以的,這個也是可以的
