問題已解決
本單位為醫院事業單位,殘聯撥款在收到時,我做了暫收款。借:銀行,貸:其他應付款,這部分在年底轉收!我們去給殘疾人做服務,那就是沖銷暫收款,那現在收到殘疾人付給我們的現金該如何處理……



你們收的錢還需要上繳嗎,不需要記收入,需要記應繳財政款
2023 04/30 15:39

84785016 

2023 04/30 15:43
不用上繳財政,但收到的錢計入哪里?借:銀行存款,貸:其他收入?發生的成本及以及職工工資等……計入,借:其他應付款,貸:庫存材料,應付職工薪酬這樣處理嗎?年底轉收,借:其他應付款,貸:其他收入?這樣操作對嗎

曉純老師 

2023 04/30 16:00
屬于什么性質的收入,經營收入嗎,不是就計其他收入,開支沖減其他應付,剩余的確定不再支出轉收入

84785016 

2023 04/30 16:01
不屬于我們的醫療收入范疇,應該是其他收入。那我說的是對的吧,我這樣的思路

曉純老師 

2023 04/30 16:04
嗯嗯,那就沒問題的,屬于其他收入

84785016 

2023 04/30 16:08
謝謝老師啦

曉純老師 

2023 04/30 16:11
嗯嗯,客氣了,節日快樂哈
