問題已解決
固定資產提足折舊 有殘值,報廢直接扔了,會計分錄



你好?
你好:
1、先將固定資產轉為清理:
借:固定資產清理 , 累計折舊,
貸:固定資產。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。
3、發生清理支出:
借:固定資產清理,
貸:銀行存款。
4、結轉清理凈損益:
借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業外收支科目)
貸:固定資產清理(或相反分錄)。
2023 04/28 15:29

84785012 

2023 04/28 15:35
你做那么復雜干嘛 看題嘛

84785012 

2023 04/28 15:35
別從網上復制給我

玲老師 

2023 04/28 15:45
你好。請把殘值具體金額發來。還有原值和折舊。

玲老師 

2023 04/28 15:46
發來給你寫準確 的分錄 和金額?

玲老師 

2023 04/28 15:48
要是沒有金額就是按下面的分錄,借清理 ,折舊,貸固定資產,借? 營業外支出,貸清理?
