問題已解決
老師供應商給返的點,給開的負數發票怎么做賬



收到對方開具的紅字發票,需要沖減銷售成本與庫存。具體沖減比例應當根據實際庫存與以銷售產品占比進行沖減。
① 確認該筆獎勵時
借:應收賬款? 貸:主營業務成本(根據已經銷售產品占比%) 庫存商品 (%) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
② 收到款項
借:銀行存款? 貸:應收賬款?
2023 04/27 13:39

84785012 

2023 04/27 15:49
老師沒看懂,就是我們是醫院,現在藥的供應商給返點,開的負數發票,之前貨款都付過了

向陽老師 

2023 04/27 15:59
原分錄負數紅沖就可以,就是返了點的錢紅沖
