問題已解決
計提工會經費: 借方,管理費用~工會經費 貸方,應付職工薪酬~工會經費 發放: 借 應付職工薪酬~工會經費 貸 銀行存款 那返還的分錄應該怎么做?



借:銀行存款,貸:其他應付款--工會經費
2023 04/25 13:27

84784992 

2023 04/25 13:29
老師,那 其他應付款-工會經費 最后怎么平掉?

樸老師 

2023 04/25 13:35
付款的時候可以平掉的

84784992 

2023 04/25 13:56
老師,付款的分錄怎么寫?

樸老師 

2023 04/25 14:03
借其他應付款
貸銀行存款

84784992 

2023 04/25 14:13
老師,看一下標題,發放的分錄已經寫了,就是你寫的返還的分錄,貸方的 其他應付款 怎么平?那是不是計提的時候要用 其他應付款?

樸老師 

2023 04/25 14:23
同學你好
這個支付出去的時候借其他應付款
