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問題已解決

增值稅的計提和繳納的會計處理:月末 借:應交稅費--銷項稅額(開出去的發票稅額) 貸:應交稅費--未交增值稅轉出 借:應交稅費---未交增值稅轉出 貸:應交稅費--進項稅額(本月抵扣的發票稅額) 借:應交稅費---未交增值稅轉出(銷項--進項>0) 貸:應交稅費---未交增值稅,您看這樣做對嗎

84784987| 提問時間:2023 04/17 10:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 對的; 是這樣 ;說明你要交繳納增值稅? ?
2023 04/17 10:53
84784987
2023 04/17 10:55
月末的話,正常情況下,應交稅費-進項稅額科目余額應為0,應交稅費--銷項科目余額也為0,未交增值稅轉出科目為流轉科目所以也是0,應交稅費--未交增值稅余額反應本月應交未交的余額(如果在借方,說明有留抵的請款),老師,我理解的對嗎
meizi老師
2023 04/17 11:01
你好1;? ? 對的; 就是未交增值稅貸方會有余額;? 繳納后就平衡了? ?
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