問題已解決
老師您好 我12月份做了暫估入庫,增加了成本,直到匯算清繳前還沒收到材料發票,那我現在想沖掉暫估入庫,該有哪些分錄,記在幾月份?



你好借應付帳款
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤
2023 04/16 20:36

84785019 

2023 04/16 20:44
好的謝謝老師

郭老師 

2023 04/16 20:47
不用客氣
周末愉快

84785019 

2023 04/16 22:07
老師? ?以前年度損益調整科目系統軟件沒有怎么辦?怎么增加老師

郭老師 

2023 04/16 22:59
你沒有的,用利潤分配未分配利潤來代替就行。
