問題已解決
老師,你好,我2022年12月暫估銷售費用10萬,但是沒有收到發票,發票是在2023年3月開的費用發票15萬,請問現在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費用 10萬 貸:其他應付款-預提費用



同學,可以
借,以前年度損益調整5
其他應付款-預提費用10
貸,銀行存款15
2023 04/13 11:06

84785013 

2023 04/13 11:08
然后再把以前年度損益調整 5萬 做到利潤分配-未分配利潤嗎?

小默老師 

2023 04/13 11:11
嗯嗯是這樣的同學
