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請問小規模納稅人既開了3%的專票,又開了1%的專票,還開了1%的普票,申報增值稅的時候,不達起征額,但是在申報時,填寫3%的銷售額里面就有1%的票據在里面,那差額應該如果填報呢,也就是那2%的免稅和普票

84784953| 提問時間:2023 04/12 16:09
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
對于專用發票,需要按1%繳納稅款,對于普通發票或不開具發票的收入,直接免稅處理。因此申報時,需要將專用發票的不含稅金額填寫在第2欄,對于普通發票的不含稅收入需要填寫在第10欄。由于計算是按3%計算的銷項稅額,因此專用發票需要填寫減免稅額,主表是只按1%繳納稅款。
2023 04/12 16:11
84784953
2023 04/12 16:17
專票已經開具了3%出去,還能按照1%減免?
江老師
2023 04/12 16:19
不能,直接放棄減免稅,按3%開具專用發票,直接就按3%繳納增值稅。
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