問題已解決
老師您好,發票已經抵扣發現發票稅額錯誤,少抵扣了這種賬務應該怎么處理呢?



你好,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發票,再重新開。
2023 04/12 13:32

84784974 

2023 04/12 13:33
老師購買方再哪里開紅字信息表呢?

郭老師 

2023 04/12 13:35
開票系統里面有一個紅字信息表,然后找紅字信息表填開,選擇購買方。

84784974 

2023 04/12 13:36
老師那會計賬應該怎么處理呢

84784974 

2023 04/12 13:37
老師還有抵扣聯

郭老師 

2023 04/12 13:38
借應付賬款,
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出。

84784974 

2023 04/12 16:23
老師已經支付完貨款呢怎樣處理呢,入庫時:
借:原材料
應交稅費-未交增值稅-待認證進項稅額
貸:應付賬款
支付時:
借:應付賬款
貸:銀行存款
抵扣稅時:
借:應交稅費-未交增值稅-待認證進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
老師這種開了紅字信息表之后的賬務處理應該怎么操作呢?

郭老師 

2023 04/12 16:26
借應付賬款
貸原材料、應交稅費、應交增值稅進項轉出。

84784974 

2023 04/12 16:28
老師,但是這筆貨款已經支付了,還是走應付賬款嗎?

郭老師 

2023 04/12 16:30
錢退回來了嗎?沒有退的話先掛著,錢退回來了之后借銀行存款,貸應付賬款。

84784974 

2023 04/12 16:32
錢不退回,貨款是正確的,只是稅額有誤原本應該開13%的發票,有個別品項開成了9%

郭老師 

2023 04/12 16:40
那對方還重新給你開吧,重新開進來,借原材料,應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款就是了。
