問題已解決
暫估:長期待攤費用-2800,貸:應付賬款-暫估-2800,付款時借:預付賬款:2800,貸銀行存款2800,收到發票是金額是6000,老板自己付了3200,我這種該怎么寫分錄呢。是去年的賬,我還沒有待攤費用



你好你最終先把暫估的先紅字沖掉,然后按發票金額入賬。然后你再借應付賬款3200 貸其他應付款。3200。貸
2023 04/12 11:08

84784975 

2023 04/12 11:10
怎么沖紅呢,沖紅之后,我又該怎么做呢。收到發票怎么寫金額,后面怎么做

宋生老師 

2023 04/12 11:13
你好,紅字的分錄跟之前的分錄是一樣的呀,跟你暫估的分錄。

84784975 

2023 04/12 11:31
取得發票的分錄怎么寫的

宋生老師 

2023 04/12 11:35
你好,取得發票的分錄要看你具體是什么業務的發票。

84784975 

2023 04/12 11:43
發票上面寫的是辦公家具。這個我寫的分錄,你看一下

84784975 

2023 04/12 11:44
看一下吧

宋生老師 

2023 04/12 11:47
你好,你把暫估的那部分寫紅字沖掉。
然后你再借管理費用,辦公費貸,應付賬款6000。
借應付賬款6000 貸其他應付款。3200。貸預付賬款2800

84784975 

2023 04/12 13:45
為什么不平呢

宋生老師 

2023 04/12 13:47
你這個是什么科目?,你點進去看看這兩個分錄是怎么做的?
