問題已解決
老師您好,我公司是一般納稅人,按月繳納增值稅,2月會計記賬:借:水電費收入100,銷項稅額13,貸:其他應收款113,到3月份才收到款,做賬:借:銀行存款113,貸:其他應收款113,請問老師,我應該按照2月水電收入在3月15日之前報增值稅還是應該按照3月份收到款之后在4月15日之前報增值稅?



三月份支付吧,不是收到。
2023 04/10 10:29

郭老師 

2023 04/10 10:33
你好,你看下你二月份這個是正確的嗎。

郭老師 

2023 04/10 10:33
12月份收入是不是做反了?

郭老師 

2023 04/10 10:40
你單位是代收代付的嗎?你再確認一下,你這個收入做對了沒有。

郭老師 

2023 04/10 10:40
本人收入應該是結其他應收款,
貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅銷項。

郭老師 

2023 04/10 10:52
你好,在二月份兒就得交增值稅的。

郭老師 

2023 04/10 10:57
對的,是的,是這么理解,是這么做的。

郭老師 

2023 04/10 11:14
你好,你們單位是物業公司的話,不需要繳納。

郭老師 

2023 04/10 11:17
這個也不需要繳納的。

郭老師 

2023 04/10 11:20
不用客氣,工作愉快

84785015 

2023 04/10 10:31
就是說我要在3月15日之前申報2月所屬期增值稅的時候按水電收入100元申報增值稅,老師是這樣做嗎?

84785015 

2023 04/10 10:37
我們要做應收記賬,別人要交我們二月水電費給我們公司,我們會計在二月份立賬,借方水電費收入100,銷項稅額13,貸方其他應收款113,但是我們三月份才收到款,在三月做賬,借銀行存款113,貸方其他應收款113,這樣做賬沒問題吧?

84785015 

2023 04/10 10:39
二月立賬就是,借方其他業務收入/水電費100,銷項稅額13,貸其他應收款113

84785015 

2023 04/10 10:49
二月分錄寫錯了,應該是借方其他應收款113,貸其他業務收入/水電費100,應交稅費應交增值稅銷項稅額13,我們二月應收立賬,三月才收到款,我們公司是生產企業,出租廠房給租戶,租戶交水電給我公司,我公司再交給供電局和水公司

84785015 

2023 04/10 10:50
老師,那這種情況,我們應該在哪個所屬期交稅

84785015 

2023 04/10 10:55
就是列入收入可以了就得交稅了是嗎

84785015 

2023 04/10 11:08
好的,那這種收入要交印花稅的嗎

84785015 

2023 04/10 11:16
老師,我們不是物業公司,我們是生產企業,因生產規模縮小,出租了廠房宿舍給租戶,所以才有水電收入,這種按交印花稅嗎

84785015 

2023 04/10 11:18
好的,謝謝老師的解答
