問題已解決
老師,預交增值稅我做的分錄是應交稅費預交增值稅貸現(xiàn)金,月底了我怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄



你好,這個其實不用結(jié)轉(zhuǎn),按現(xiàn)在的會計制度沒有說要結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 04/07 14:14

84784953 

2023 04/07 14:15
麻煩發(fā)下月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)的分錄謝謝

宋生老師 

2023 04/07 14:16
你好,這個
月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅

84784953 

2023 04/07 14:17
老師摘要怎么寫啊

宋生老師 

2023 04/07 14:18
結(jié)轉(zhuǎn)本月預繳增值稅。

84784953 

2023 04/07 14:19
這個預交增值稅必須結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面是吧,

宋生老師 

2023 04/07 14:20
你好是的。就是按上面說的這個結(jié)轉(zhuǎn)。
