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老師好,請問今年紅沖去年的銷售收入數大于紅沖月份的實際銷售收入怎么做分錄和申報?謝謝



借應收賬款負數
貸主營業務收入負數應交稅費負數
借應收賬款
貸主營業務收入應交稅費對應的成本需要紅沖。
2023 04/07 10:55

84785033 

2023 04/07 10:58
謝謝老師!不是用以前年度損益調整嗎?

郭老師 

2023 04/07 11:01
你好,不用以前年度損益調整,如果你用了以前年度損益調整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

老師好,請問今年紅沖去年的銷售收入數大于紅沖月份的實際銷售收入怎么做分錄和申報?謝謝
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