問題已解決
老師您好,紅沖去年的銷售收入,分錄怎么做 ?



借應收賬款 負數 借以前年度損益調整 貸應交增值稅 負數,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,
2020 05/28 18:26

84785001 

2020 05/28 18:31
借利潤分配-未分配利潤 貸應付賬款或銀行存款 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 老師這樣做對不 ?

maize老師 

2020 05/28 18:39
你要是沒有以前年度損益調整, 銷項稅額需要做負數這個 不是收入嗎,咋是應付賬款了,應收賬款不能做貸方需要做借方負數 借應收賬款 負數 借未分配利潤 貸應交增值稅 負數

84785001 

2020 05/28 18:57
明白了,謝謝老師

maize老師 

2020 05/28 19:16
好的我先回復別的學員了
