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應付職工薪酬計提呵發放數不一樣 匯算清繳需要納稅調整 那我的帳還需要調整嗎



學員朋友您好,對稅會差異填納稅申表,調整申報表相關項目得出應納稅所得額,叫調表不調賬。
2023 04/04 13:12

84784976 

2023 04/04 13:14
嗯 那帳載金額怎么填 僅僅只填當年貸方發生數嗎 還是要把上期余額數加上呢

易 老師 

2023 04/04 13:34
同學您好,賬載金額是填入當年損益的金額,不需加上

84784976 

2023 04/04 13:38
我要是不填上數據感覺不對了 期初余額有54萬 發放160萬 計提120萬 期末余額有6萬多 咋辦

易 老師 

2023 04/04 13:42
同學您好,發放160萬是可以據實扣除的,120萬是賬載數據

84784976 

2023 04/04 14:01
是啊 那我結果是納稅調減?我不想退企業所得稅啊

易 老師 

2023 04/04 14:05
同學您好,賬務就是決定了的,不能回到從前,不退可抵23年

84784976 

2023 04/04 14:05
我是不想抵啊 我現在匯算2022年的 跟23年什么關系

84784976 

2023 04/04 14:06
我2022年有預繳企業所得稅 現在按你的做法我是不是要納稅調減了

84784976 

2023 04/04 14:08
帳載金額小于發放金額是不是納稅調減幾十萬

易 老師 

2023 04/04 14:14
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
不想抵可以增加調增項其他

易 老師 

2023 04/04 14:15
填A105000納稅調整項目明細表30行十七項其他

84784976 

2023 04/04 14:15
調增其他的 我其他的沒什么要調增

84784976 

2023 04/04 14:15
我只有應付職工薪酬這里

易 老師 

2023 04/04 14:19
同學您好,那就不調減賬載實發都填120
