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老師,我開了一張發票,會計分錄是這樣做嗎? 借:應交稅費-待轉銷賬稅 貸:應交稅費-應交增值稅 每月確認收入時再把稅費從待轉收入中轉出 請問老師開票時待轉收入放借方對嗎?



為啥不做主營業務收入呢?
2023 03/26 09:21

84785032 

2023 03/26 10:15
收入是按月計提的!客戶把全年的收入發票全開了,還沒到賬

家權老師 

2023 03/26 10:16
借:應收賬款
貸:遞延收益
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項

老師,我開了一張發票,會計分錄是這樣做嗎? 借:應交稅費-待轉銷賬稅 貸:應交稅費-應交增值稅 每月確認收入時再把稅費從待轉收入中轉出 請問老師開票時待轉收入放借方對嗎?
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