問題已解決
老師,我們有暫估,票是不會有的,我這匯算清繳時調增了,那會計分錄還需要做不,如果要做的話是不是(我們是企業會計準則) 借,應付賬款_暫估 貸,利潤分配–未分配利潤 對不?謝謝



您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2023 03/26 09:11

84784969 

2023 03/26 09:41
借:庫存商品? 貸:應付賬款–暫估

bamboo老師 

2023 03/26 09:44
借:以前年度損益調整 借方紅字
貸:應付賬款–暫估 貸方紅字
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配–未分配利潤

84784969 

2023 03/26 10:57
如果3月份收到之前的暫估? 那怎么做賬呢?是在3月份做賬? 是借:庫存商品(紅字)? 貸:應付賬款–暫估(紅字)? ?借:庫存商品? ? 借:庫存商品? 應交稅費應交增值稅進項稅? 貸:應付賬款? 對吧老師

bamboo老師 

2023 03/26 12:17
請問暫估金額多少 發票金額多少
有沒有進項稅額

84784969 

2023 03/26 15:21
有進項稅??

bamboo老師 

2023 03/26 15:21
暫估金額多少 發票金額多少

84784969 

2023 03/26 15:21
庫存商品13%個點? ?你看我做的分錄對不對

84784969 

2023 03/26 15:22
我只是舉個例子

bamboo老師 

2023 03/26 15:24
?借:庫存商品? ? 借:庫存商品? 應交稅費應交增值稅進項稅? 貸:應付賬款
借方怎么又兩個庫存商品的?

84784969 

2023 03/26 15:26
多寫一個? 正確怎么寫呢?

bamboo老師 

2023 03/26 15:28
借:庫存商品? 應交稅費應交增值稅進項稅? 貸:應付賬款
紅沖后這樣寫就可以了
商品還沒有出售吧?
