前期做了無票收入,現(xiàn)在對方公司要發(fā)票,可是現(xiàn)在開票小規(guī)模納稅人稅率是1,以前季度銷售額未超過30萬是免稅的,2023年開始沒有免稅了,要開1的稅率,那我報稅的時候怎么沖減稅額呢
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