問題已解決
你好老師 去年12月份開了一張電子普票給客戶 2月份作廢 重開一張普票 金額都是一樣的 請問下 需要怎么做賬務處理并寫分錄



借應收賬款,負數
貸主營業務收入,負數
應交稅費負數
借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費。
2023 03/20 14:16

84784974 

2023 03/20 14:23
摘要怎么寫
這是相互沖減嘛

郭老師 

2023 03/20 14:24
紅沖某某業務收入,確認某某業務收入。

84784974 

2023 03/20 14:40
確認收入 不是借 銀行存款
貸應收賬款

郭老師 

2023 03/20 14:42
確認收入是做收入的意思,最起碼得有主營業務收入,你上面這個是收到欠款。

84784974 

2023 03/20 14:49
款12月份已經收到 那現在還要寫收入分錄還是按你說的分錄就可以了

郭老師 

2023 03/20 14:50
你好,對的,是的,需要的,你不是之前紅沖了一次。

84784974 

2023 03/20 14:51
寫收入分錄 借銀行存款
貸應收賬款 是嗎

84784974 

2023 03/20 14:52
實際上收入是微信收到的

郭老師 

2023 03/20 14:57
你好,收入的分錄是借應收賬款或者是銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費,之前欠了錢沒有收到,現在收到的是收回欠款,借銀行存款,貸應收賬款。

84784974 

2023 03/20 14:59
還是借銀行存款
貸 主營業收入
應交稅費 應交增值稅

郭老師 

2023 03/20 15:01
你好這個是確認收入。

84784974 

2023 03/20 15:04
我都搞懵了

84784974 

2023 03/20 15:05
12月開出去的普票 貨款也收到了
現在怎么做完整的分錄

84784974 

2023 03/20 15:06
2月份作廢了12月份的 重開了票

郭老師 

2023 03/20 15:09
借銀行存款
貸主營業務收入應交稅費,12月份做這一個。

郭老師 

2023 03/20 15:09
借應收賬款,負數
貸主營業務收入,負數
應交稅費負數
借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費
2023-03-20 14:16
二月份兒做這個的呀。

郭老師 

2023 03/20 15:09
因為錢沒有退回來,銀行存款不能做,所以用一個往來科目代替啊。

84784974 

2023 03/20 15:13
2月份只要做你說的兩次分錄就好了是吧

84784974 

2023 03/20 15:15
老師 我想問下 收到貨款 借銀行存款 貸應收賬款
借銀行存款
貸主營業收入 應交稅費
這兩者的區別在哪

郭老師 

2023 03/20 15:15
第一個是收到欠款,第二個是確認收入,第一個沒有做收入。

84784974 

2023 03/20 15:17
那如果銀行收到貨款 我是直借
借銀行存款
貸主營業收入 應交稅費咯

郭老師 

2023 03/20 15:23
可以的,可以這么做的。

84784974 

2023 03/20 15:28
沒有開票收入

郭老師 

2023 03/20 15:29
無票,收入和有發票的一樣
