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沒有發票的可以入賬,納稅調增是啥意思?



學員朋友您好,沒有發票也可以正常入賬,這是在所得稅企業所得稅匯算清繳前做納稅調整
2023 03/11 22:28

84784999 

2023 03/11 22:39
這個調整是需要自己調嗎

84784999 

2023 03/11 22:41
比如公司一些費用沒得發票,還要一些收入沒有發票的。都是做納稅調整嗎,什么時候是調增,什么時候是調減?

84784999 

2023 03/11 22:42
無發票的費用是調增嗎?無發票的收入是調減嗎?

易 老師 

2023 03/11 22:44
1.企業如果發生職工福利費的支出,在不超過企業實際發生的工資薪金14%部分,可以進行扣除。而超過工資薪金總額的14%的部分,需要進行納稅調整。
2.工會經費在不超過企業工資薪金的2%部分,可以進行扣除。
3.職工教育經費在不超過工資薪金總額的8%的部分,可以進行扣除;而超過工資薪金總額8%的部分,可以在以后的納稅年度進行扣除,但應進行納稅調增的處理。
4.業務招待費可以根據發生額的60%進行扣除,但是扣除的最高額度不允許超過當年銷售收入的0.5%。
5.廣告費和業務宣傳費的支出在不超過當年銷售收入的15%部分,可以進行扣除,超過的部分,可以在以后的納稅年度進行結轉扣除。
6.企業發生的稅收滯納金是違反稅收法規需要繳納的滯納金,不可以進行扣除,需要作納稅調增。罰款罰金是指納稅人違反國家的法律法規處以的罰款,不可以進行扣除,應該作為納稅調增處理。
7.公益事業的捐贈支出在不超過年度利潤總額的12%部分,可以進行扣除,但是非公益性捐贈需要作為納稅調增處理。

84784999 

2023 03/11 22:45
我問的是無票收入和支出問題。怎么調整的

易 老師 

2023 03/11 22:47
填A105000納稅調整項目明細表30行十七項其他

84784999 

2023 03/11 22:55
假如把無票費用做進去了,是需要企業自己做納稅調增嗎?那既然抵扣不了所得稅,那還不如沒有發票不做進去

易 老師 

2023 03/12 08:17
企業可以自行選擇規范

84784999 

2023 03/12 09:33
企業收到銷售產品收到貨款,填制憑證后,后面附哪些原始憑證?

易 老師 

2023 03/12 09:42
同學您好,銀行收款通知單即可

84784999 

2023 03/12 12:12
做賬的時候,哪些不需要發票就可以入賬?

易 老師 

2023 03/12 12:22
同學您好,財政收據也是可以的,不入損益的收款收據也可以。
您好,白條入賬需要四個條件。1、費用合法真實。所謂合法,是指白條費用所支出的項目,不得違反國家現行法律法規的規定;所謂真實,就是要堅決杜絕虛列費用支出的違法行為。
2、費用與生產經營有關。與生產經營無關的白條費用不得在稅前扣除,如應由納稅人個人支付的生活費用、用于業務招待費以外應由個人承擔的招待費用等。
3、符合有關扣除標準。稅法對有關費用的扣除標準作了明確規定。如《企業所得稅稅前扣除辦法》第四十三條對業務招待費的扣除標準作了明確規定,超過規定標準的部分不得在稅前列支。
4、費用本身不具“經營活動”特征。白條費用所發生的項目既不涉及購銷商品、提供或者接受經營服務等項目,又不具備經營活動等特征,否則就必須按規定取得發票。

84784999 

2023 03/12 13:12
現在的財務軟件都夢自動生成憑證嗎

84784999 

2023 03/12 13:13
沒有發票的業務,可以用其他發票代替不

易 老師 

2023 03/12 13:31
同學您好,替票很盛行,但有一定風險,不推薦

84784999 

2023 03/12 17:55
收購農戶的產品,不要發票可以入賬嗎,可以抵扣嗎

易 老師 

2023 03/12 18:00
學員朋友您好,沒有發票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調整

84784999 

2023 03/12 19:40
調整是自己企業調整嗎,還是稅務局那邊?那做分錄要體現進項稅額嗎

易 老師 

2023 03/12 19:45
申報的時候,企業自行調整
