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老師您好,高新技術企業報火炬統計數據時,享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們去年沒有交所得稅,所以說這個減免額按哪個數據填寫呢?


尊敬的學員您好!高新技術企業所得稅減免=利潤總額*10%
2023 03/07 11:18

84785044 

2023 03/07 11:19
但是我們沒有交所得稅呀,所以實際沒有減免呀
薛薛老師 

2023 03/07 11:21
尊敬的學員您好!是按利潤總額填寫

84785044 

2023 03/07 11:21
什么意思呢?老師不太明白

84785044 

2023 03/07 11:22
實際沒有減免,也要必須填上嗎?
薛薛老師 

2023 03/07 11:27
應按填報其當年稅務部門實際減免的稅額填報。如當年實際發生的減免額為零,則填0。若填報期上年應獲得減免但未予實施,而實際在填報期當年度獲得減免的,需計入填報期當年度填報。
