問題已解決
老師 ,上午好!22年5月份申報21年企業(yè)所得稅時當(dāng)時有延緩繳納,沒有繳稅也沒有做計提分錄,23年2月份繳納了這邊款,我怎么做分錄?



借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅、
借利潤分配、未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交稅費,貸銀行存款。
2023 03/07 10:31

84785001 

2023 03/07 10:34
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則也用以前年度損益嗎?

84785001 

2023 03/07 10:34
還有減少未分配利潤的話,那以前年度盈余公積需要調(diào)整嗎?

郭老師 

2023 03/07 10:36
你好,用利潤分配未分配利潤。

郭老師 

2023 03/07 10:36
需要調(diào)整的紅沖之前的就可以。

84785001 

2023 03/07 10:40
是將以前年度損益用利潤分配未分配利潤代替嗎?

郭老師 

2023 03/07 10:41
對的,是的,是這么做的。

84785001 

2023 03/07 10:42
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 03/07 10:43
不用客氣,工作愉快。
