問題已解決
老師這個加計抵減的賬怎么做??



借應交稅費、增值稅加計扣除
貸營業外收入
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費增值稅加計扣除
2023 03/06 22:53

84785040 

2023 03/06 22:57
那金額都寫3047 .74嗎老師,老師不明白這兩筆分錄意思??

郭老師 

2023 03/06 22:58
對的
第一個計提
第二個抵扣

84785040 

2023 03/06 23:19
那老師我看到前會計做的賬合適嗎??

郭老師 

2023 03/06 23:20
對的,是的,這個正確的。

84785040 

2023 03/06 23:21
老師前面發錯了,后面這個?

郭老師 

2023 03/06 23:25
管理費用不合適,要么是其他收益,要么是營業外收入。

84785040 

2023 03/06 23:31
好的知道了老師,我也那么做了,財務報表報稅務了,那我是不是3月做賬時要調合適,怎么調??

郭老師 

2023 03/06 23:33
對的,是的,借管理費用貸營業外收入之前的可以這么調整之后的按照正確的
