問題已解決
老師,待認證稅額,有一些不能抵扣,要轉出,怎么寫會計分錄



借:成本費用科目
貸:待認證稅額
2023 03/01 09:52

84784959 

2023 03/01 09:57
借應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出
貸應交稅費~待認證稅額
這樣寫對嗎?老師

84784959 

2023 03/01 09:58
還是說借應交稅費~進項
貸應交稅費~待認證稅額
借:應交稅費~進項轉出
貸應交稅費~進項

家權老師 

2023 03/01 10:04
都沒認證,你做什么轉出科目呢?

84784959 

2023 03/01 10:10
這不是要認證嗎?

84784959 

2023 03/01 10:10
認證完有些稅額不能抵扣,要轉出

84784959 

2023 03/01 10:12
你寫的那一步我上個月已經寫了,這個月要認證

家權老師 

2023 03/01 10:14
借:成本費用科目
貸:待認證稅額
? ? ? 應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出

84784959 

2023 03/01 10:27
這是什么意思,待認證和轉出都在貸方?

84784959 

2023 03/01 10:29
之前收到的所有進項發票都做到了待認證里面,沒有分能不能抵扣,這個月因為有銷項,所有待認證那部分要轉為進項稅額,但是有些不能抵扣的要轉出,分錄該怎么寫

家權老師 

2023 03/01 10:31
借:成本費用科目
貸:待認證稅額 不能抵扣的還未認證的
? ? ? 應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出??不能抵扣的已認證的部分

84784959 

2023 03/01 10:34
為什么要借成本費用科目,這一步在以前的月份都已經做過了,

家權老師 

2023 03/01 10:42
你根據實際情況做就是,我只是舉例

84784959 

2023 03/01 10:47
實際情況就是我上面寫的那兩個分錄不知道哪個對

家權老師 

2023 03/01 10:54
你以前計入成本費用的是不含稅的部分,現在要把不能抵扣的稅也要轉入

84784959 

2023 03/01 11:14
老師 ,收到的進項票如果有些用于招待不能轉出,那還需要認證嗎?

84784959 

2023 03/01 11:15
老師,你不用回答啦,謝謝

家權老師 

2023 03/01 11:20
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!
